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山西省稷山縣人民檢察院 2018 年度部門決算
時間:2019-09-08  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分 概況

一、本部門職責

 

1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件, 行使檢察權。

2、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

4、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

5、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

6、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

二、機構設置情況

本部門內設五大機構分別為:政治部,辦公室,第一檢察部,第二檢察部,第三檢察部。

第二部分 2018 年部門決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計


 

附件2

 

 

 

 

 

 

2018年度部門決算公開表

預算代碼: 080011008001

部門名稱: 稷山縣人民檢察院

 

 

山西省財政廳

 

2018年收入支出決算總表 公開01表

部門:山西省運城市稷山縣人民檢察院

行次

金額

行次

金額

 

1

 

2

一、財政撥款收入

1

6,012,300.00

一、一般公共服務支出

32

0.00

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

6,870,742.13

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

37

0.00

六、其他收入

7

1,115,810.00

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

773,033.20

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

130,013.22

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

200,200.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

本年收入合計

22

7,128,110.00

二十二、債務還本支出

53

0.00

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

二十三、債務付息支出

54

0.00

年初結轉和結余

24

2,812,492.45

 

55

 

其中:項目支出結轉和結余

25

2,747,492.45

本年支出合計

56

7,973,988.55

 

26

 

結余分配

57

0.00

 

27

 

其中:提取職工福利基金

58

0.00

 

28

 

轉入事業基金

59

0.00

 

29

 

年末結轉和結余

60

1,966,613.90

 

30

 

其中:項目支出結轉和結余

61

1,749,046.17

31

9,940,602.45

62

9,940,602.45

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


                                             2018年收入決算表 

                                                                             公開02表

部門:山西省運城市稷山縣人民檢察院                                                                                                                                                                          金額單位

 

 

科目編碼

 

 

科目名稱

 

 

本年收入合計

 

 

財政撥款收入

 

 

上級補助收入

 

 

事業收入

 

 

經營收入

 

附屬單位上繳收入

 

 

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

7,128,110.00

6,012,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,115,810.00

204

公共安全支出

6,024,863.58

5,283,179.58

0.00

0.00

0.00

0.00

741,684.00

20404

檢察

6,024,863.58

5,283,179.58

0.00

0.00

0.00

0.00

741,684.00

2040401

行政運行

3,681,063.58

3,668,879.58

0.00

0.00

0.00

0.00

12,184.00

2040402

一般行政管理事務

1,724,000.00

1,614,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109,700.00

2040499

其他檢察支出

619,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

619,800.00

208

社會保障和就業支出

773,033.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

374,126.00

20805

行政事業單位離退休

584,961.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

186,054.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

186,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186,054.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

398,907.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

188,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188,072.00

2080801

死亡撫恤

188,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188,072.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                          2018年支出決算表

                                                                                    公開03表

部門:山西省運城市稷山縣人民檢察院 金額單

 

 

科目編碼

 

 

科目名稱

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

 

 

上繳上級支出

 

 

經營支出

 

對附屬單位補助支出

1

2

3

4

5

6

7,973,988.55

4,631,742.27

3,342,246.28

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6,870,742.13

3,528,495.85

3,342,246.28

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

6,870,742.13

3,528,495.85

3,342,246.28

0.00

0.00

0.00

2040401

行政運行

3,528,495.85

3,528,495.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

2,722,446.28

0.00

2,722,446.28

0.00

0.00

0.00

2040499

其他檢察支出

619,800.00

0.00

619,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

773,033.20

773,033.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

584,961.20

584,961.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

186,054.00

186,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

398,907.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

188,072.00

188,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

188,072.00

188,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                    2018
年財政撥款收入支出決算總表           公開04表

 

部門:山西省運城市稷山縣人民檢察院 金額單:元

 

 

 

 

行次

 

 

金額

 

 

 

 

行次

 

 

合計

 

一般公共預算財政撥款

 

政府性基金預算財政撥款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6,012,300.00

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

5,576,071.34

5,576,071.34

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

398,907.20

398,907.20

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

130,013.22

130,013.22

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

200,200.00

200,200.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

6,012,300.00

二十二、債務還本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

1,200,000.00

二十三、債務付息支出

50

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

24

1,200,000.00

本年支出合計

51

6,305,191.76

6,305,191.76

0.00

政府性基金預算財政撥款

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

52

907,108.24

907,108.24

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

7,212,300.00

總計

54

7,212,300.00

7,212,300.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


                        2018年一般公共預算財政撥款支出決算表一)             

                                                                                                                                               公開05表

部門:山西省運城市稷山縣人民檢察院 金額單位:元

 

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

 

其中:基本支出

 

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

其中:基本支出

 

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

其中:基本支出

 

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

其中:基本支出

301

工資福利支出

3,721,236.27

3,721,236.27

302

商品和服務支出

1,990,037.49

248,600.00

309

資本性支出(基本建設)

0.00

31022

無形資產購置

0.00

0.00

30101

基本工資

1,203,799.00

1,203,799.00

30201

辦公費

175,515.00

0.00

30901

房屋建筑物購建

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

0.00

30102

津貼補貼

1,080,804.18

1,080,804.18

30202

印刷費

75,896.00

0.00

30902

辦公設備購置

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

30103

獎金

550,538.00

550,538.00

30203

咨詢費

0.00

0.00

30903

專用設備購置

0.00

30701

國內債務付息

0.00

0.00

30106

伙食補助費

0.00

0.00

30204

手續費

0.00

0.00

30905

基礎設施建設

0.00

30702

國外債務付息

0.00

0.00

30107

績效工資

0.00

0.00

30205

水費

21,593.10

0.00

30906

大型修繕

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

0.00

30108

 

 

機關事業單位基本養老保險繳費

398,907.20

398,907.20

30206

電費

51,832.54

0.00

30907

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

0.00

30207

郵電費

13,526.00

0.00

30908

物資儲備

0.00

311

對企業補助(基本建設)

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

130,013.22

130,013.22

30208

取暖費

0.00

0.00

30913

公務用車購置

0.00

31101

資本金注入

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

30209

物業管理費

0.00

0.00

30919

其他交通工具購置

0.00

31199

其他對企業補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

0.00

30211

差旅費

169,149.50

0.00

30921

文物和陳列品購置

0.00

312

對企業補助

0.00

0.00

30113

住房公積金

200,200.00

200,200.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

0.00

30922

無形資產購置

0.00

31201

資本金注入

0.00

0.00

30114

醫療費

0.00

0.00

30213

維修(護)費

361,851.00

0.00

30999

其他基本建設支出

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

0.00

30199

其他工資福利支出

156,974.67

156,974.67

30214

租賃費

59,200.00

0.00

310

資本性支出

318,322.00

0.00

31204

費用補貼

0.00

0.00

303

對個人和家庭的補助

275,596.00

275,596.00

30215

會議費

13,434.00

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

利息補貼

0.00

0.00

30301

離休費

0.00

0.00

30216

培訓費

20,983.20

0.00

31002

辦公設備購置

302,322.00

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

0.00

30302

退休費

74,136.00

74,136.00

30217

公務接待費

0.00

0.00

31003

專用設備購置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退職(役)費

0.00

0.00

30218

專用材料費

0.00

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

0.00

39906

贈與

0.00

0.00

30304

撫恤金

150,952.00

150,952.00

30224

被裝購置費

0.00

0.00

31006

大型修繕

0.00

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

0.00

30305

生活補助

50,508.00

50,508.00

30225

專用燃料費

0.00

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

16,000.00

0.00

39908

 

 

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30306

救濟費

0.00

0.00

30226

勞務費

14,322.00

0.00

31008

物資儲備

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

醫療費補助

0.00

0.00

30227

委托業務費

330,362.32

0.00

31009

土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30308

助學金

0.00

0.00

30228

工會經費

80,900.00

0.00

31010

安置補助

0.00

0.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

0.00

30229

福利費

62,000.00

62,000.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

0.00

30231

公務用車運行維護費

170,172.47

0.00

31012

拆遷補償

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

0.00

30239

其他交通費用

186,600.00

186,600.00

31013

公務用車購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

182,700.36

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

3,996,832.27

3,996,832.27

公用經費合計

2,308,359.49

248,600.00


                  2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

                                                                                                                                                                                                                          公開06表

:山西省運城市稷山縣人民檢察院 金額單

 

 

科目編碼

 

 

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

 

基本支出結轉

 

項目支出結轉和結余

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

 

合計

 

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

6,012,300.00

4,398,000.00

1,614,300.00

6,305,191.76

4,245,432.27

2,059,759.49

907,108.24

152,567.73

754,540.51

0.00

204

 

公共安全支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

5,283,179.58

3,668,879.58

1,614,300.00

5,576,071.34

3,516,311.85

2,059,759.49

907,108.24

152,567.73

754,540.51

0.00

20404

 

檢察

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

5,283,179.58

3,668,879.58

1,614,300.00

5,576,071.34

3,516,311.85

2,059,759.49

907,108.24

152,567.73

754,540.51

0.00

2040401

行政運行

0.00

0.00

0.00

3,668,879.58

3,668,879.58

0.00

3,516,311.85

3,516,311.85

0.00

152,567.73

152,567.73

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

1,614,300.00

0.00

1,614,300.00

2,059,759.49

0.00

2,059,759.49

754,540.51

0.00

754,540.51

0.00

208

 

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

398,907.20

398,907.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

0.00

0.00

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

130,013.22

130,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.00

0.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

200,200.00

200,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況

       
           2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

公開07表


編制單位: 稷山縣人民檢察院                                                                                                                                                                                                                          單位:元

預算數

決算數

 

合計

 

因公出國

)費

公務用車購置及運行費

 

公務接待費

 

合計

 

因公出國

境)費

公務用車購置及運行費

 

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 205000

 

 200000

 

 

 5000

 

170172.47

 

 

170172.42

 

 

 

0

                        2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                                                                                                                                                公開08表


編制單位:稷山縣人民檢察院                                                                                                                                                                                                        金額單位:元

項目

 

年初結轉和結余

 

本年收入

本年支出

 

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

 

科目名稱

 

合計

 

基本支出

 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


2018年部門決算公開相關信息統計表 

                                                                                       公開09表


編制單位:稷山縣人民檢察院                                                                                                        金額單位:元 

 

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

700,000.00

638,500.00

貨物

2

350,000.00

318,300.00

工程

3

 

 

服務

4

350,000.00

320,200.00

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

262,400.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

 

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

12

1.副部(。┘壖耙陨项I導用車

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

10

0

4.應急保障用車

11

0

5.執法執勤用車

12

12

6.特種專業技術用車

13

0

7.離退休干部用車

14

0

8.其他用車

15

0

(二)單價50萬元以上通用設備

(臺、套)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備

(臺、套)

17

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

 

 

第三部分 2018 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度總計收入 712.81 萬元、總計支出 797.40 萬元。與 2017 年相比,收入總計增加 16.86 萬元、增長 2.42%,支出總計增加 121.05 萬元,增長 17.90%。主要原因是支出項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 712.81 萬元,其中:財政撥款收入 601.23 萬元,占比 84.35%;其他收入 111.58 萬元,占比 15.65%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 797.40 萬元,其中:基本支出 463.17 萬元,占比 58.09%;項目支出 334.22 萬元, 占比 41.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年度財政撥款收入總計 601.23 萬元,財政撥款支出總計 630.52 萬元。與 2017 年相比,財政撥款收入總計減少 94.72 萬元,下降 13.61%,財政撥款支出總計減少 45.83 萬元,下降 6.78%。主要原因是檢察機構改革,部分人員轉隸到監察委員會。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018 年度財政撥款支出 630.52 萬元,占本年支出合計的 79.07%。與 2017 年相比,財政撥款支出減少 45.83 萬元,下降 6.78%。主要原因檢察機構改革,部分人員轉隸到監察委員會。

(二)財政撥款支出決算具體情況

    2018 年財政撥款總計支出 630.52 萬元,完成預算 120.73%。比 2017 年減少 45.83 萬元,下降6.78%,原因是檢察機構改革,部分人員轉隸,人員經費及公用經費減少。其中用于人員支出 399.68萬元(工資福利支出 372.12 萬元,對個人和家庭補助支出 27.56;商品服務支出 199 萬元(辦公費支出 17.55 萬元,印刷費支出 7.6 萬元,水費支出 2.16 萬元,郵電費支出 1.34 萬元,電費支出 5.18萬元,差旅費支出 16.91 萬元,維修費支出 36.19 萬元,租賃費支出 5.92 萬元,會議費支出 1.34萬元,培訓費支出 2.1 萬元,勞務費支出 1.43 萬元,業務委托費支出 33.04 萬元,工會經費支出 8.09萬元,福利費支出 6.2 萬元,公務用車運行維護費支出 17.02 萬元,其他交通費用支出 18.66 萬元其他商品服務支出 18.27 萬元;資本性支出 31.83 萬元(辦公設備購置費支出 30.23 萬元,信息網絡軟件購置更新支出 1.6 萬元)。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018 年度,“三公”經費財政撥款支出決算為 17.02 萬元,完成預算的 83.02%,比上年增加 6.24

萬元,增長 57.88%,原因是:車輛老化維修費增加。其中:公務用車購置及運行費支出決算 17.02 萬元,占比 100%。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018 年本部門機關運行經費支出 26.24 萬元,比 2017 年減少 66.76 萬元,降低 71.78%。主要原因是:1根據財政有關規定壓縮支出;2)檢察機構改革部分人員轉隸到監察委員會。

(二)政府采購情況說明

2018 年度,政府采購支出總額 63.85 萬元,其中:政府采購貨物支出 31.83 萬元,政府采購服

務支出 32.02 萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至 2018  12  31 日,本部門共有車輛 12 輛。其中,執法執勤用車 12 輛、單價 50 萬元(含)

以上的通用設備 0 ,單價 100 萬元以上的專用設備 0 套)

(四)預算績效情況說明

2018 年度,稷山縣人民檢察院無績效目標管理的項目

(五)其他需要說明的事項

2018 年稷山縣人民檢察院無政府性基金預算財政撥款收入與支出。

第四部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從省級財政部門取得的財政預算資金。

二、 其他收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

三、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:指省直部門用一般公共預、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出含車輛購置稅;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支   出中的日常公用經費支出。

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